認證申請前置準備
選擇 API 授權(quán)認證機構(gòu):機構(gòu)需在 API 官網(wǎng)備案,具備油氣行業(yè)審核資質(zhì)。
整改與記錄完備:確保所有過程記錄(生產(chǎn)、檢驗、內(nèi)審、管理評審、供應(yīng)商評價等)齊全,可支撐現(xiàn)場審核驗證。
11 大核心審核模塊與關(guān)鍵要求
模塊 核心審核要點 審核證據(jù)
1. 管理承諾與方針目標 質(zhì)量方針 / 目標可測量、高層參與、資源保障 方針文件、目標達成記錄、管理評審報告
2. 文件與記錄控制 英文版質(zhì)量手冊(可替代形式)、文件審批 / 修訂 / 作廢閉環(huán)、記錄留存≥7 年 手冊、文件發(fā)放記錄、變更臺賬、檢驗 / 校準記錄
3. 風(fēng)險與變更管理 全流程風(fēng)險評估、變更管理(MOC)流程、應(yīng)急計劃 風(fēng)險評估表、MOC 審批單、應(yīng)急預(yù)案及演練記錄
4. 人員能力 關(guān)鍵崗位資質(zhì)、培訓(xùn)計劃與考核、內(nèi)審員資格 崗位說明書、培訓(xùn)記錄、資質(zhì)證書、考核結(jié)果
5. 產(chǎn)品設(shè)計控制 設(shè)計輸入 / 輸出 / 評審 / 驗證 / 確認、變更影響評估 設(shè)計文件、評審記錄、樣品測試報告、變更通知
6. 采購與供應(yīng)鏈 供應(yīng)商分級評價、定期復(fù)評、關(guān)鍵物料追溯 供應(yīng)商清單、評價報告、采購合同、來料檢驗記錄
7. 生產(chǎn)與過程控制 關(guān)鍵工序參數(shù)受控、設(shè)備校準、作業(yè)指導(dǎo)書執(zhí)行 工藝卡、設(shè)備校準證書、生產(chǎn)記錄、首件檢驗報告
8. 檢驗與測試 進貨 / 過程 / 成品檢驗、檢測設(shè)備能力、不合格品隔離 檢驗計劃、檢測報告、不合格品處置記錄
9. 不合格品與糾正預(yù)防 根本原因分析、糾正 / 預(yù)防措施(CAPA)閉環(huán)、再發(fā)生防控 不合格品報告、CAPA 記錄、效果驗證報告
10. 內(nèi)部審核與管理評審 內(nèi)審覆蓋全條款、管理評審每年 1 次、整改閉環(huán) 內(nèi)審計劃 / 報告、管理評審記錄、整改跟蹤表
11. 持續(xù)改進 數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析、客戶反饋處理、體系優(yōu)化措施 數(shù)據(jù)分析報告、客戶投訴記錄
核心體系文件(必查,含英文版)
材料類別 具體文件 審核要點
管理體系文件 英文版質(zhì)量手冊、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書、受控文件清單 覆蓋 Q1 第 10 版全條款,文件審批 / 修訂 / 作廢閉環(huán)
方針與目標 質(zhì)量方針發(fā)布文件、年度質(zhì)量目標及達成統(tǒng)計 可測量,有管理層承諾與宣貫記錄
風(fēng)險與變更 風(fēng)險評估表、MOC 變更審批單、應(yīng)急計劃及演練記錄 覆蓋產(chǎn)品全生命周期,變更影響評估完整
內(nèi)審與管理評審 內(nèi)審計劃 / 報告、管理評審記錄、整改跟蹤表 內(nèi)審覆蓋全條款,管理評審每年 1 次
設(shè)計與開發(fā)(如有產(chǎn)品設(shè)計)
設(shè)計輸入 / 輸出文件、評審 / 驗證 / 確認記錄、設(shè)計變更通知與影響評估。
產(chǎn)品圖紙、BOM、工藝文件包、特殊工序(焊接 / 熱處理 / 涂裝)確認記錄。
樣機全過程檢驗記錄(來料、加工、焊接、裝配、試壓、包裝)。

